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從去年的7月份起,歐洲電子商務增值稅法規正式生效,亞馬遜已經為中國賣家發往歐洲境內的B2C訂單實行代扣代繳增值稅了。然而,根據最新消息,即使歐洲站代扣代繳增值稅后,賣家仍有可能需要進行稅務申報和繳費。
代扣代繳下這些情況需要使用歐洲增值稅稅號進行稅務申報和繳費:
一、從未在英國或歐盟當地產生庫存。如果是全部從中國發貨的純自發貨賣家,在英國和歐盟從未產生庫存的,代扣代繳后一般無需申請稅號和進行銷售稅務申報。但需注意的是賣家發貨時可能需要在海關進行相關申報。
二、在英國或歐盟當地產生庫存。如果賣家在英國或歐盟當地產生庫存,就需要申請庫存所在國的稅號并上傳到賣家平臺,以及按照要求定期完成稅務申報。請注意:即使訂單被代扣代繳,賣家也存在稅務申報義務。同時,部分訂單需要在申報后進行稅費繳納,因為并非所有訂單都會被代扣代繳,目前只有部分B2C的訂單會被代扣代繳,而B2B的訂單并不會被代扣代繳(劃重點)!
而對于從英國或歐盟境內發貨已被亞馬遜代扣代繳的B2C訂單,雖然無需再自行繳納稅金,但仍需完成申報的操作以確保稅務流程合規,賣家只需申報不含增值稅的凈價值即可。另外,對于英國或歐盟境內庫存跨國轉調,雖無需繳納稅費,但仍然需要向稅局申報。
還有一個比較重要的點需要注意,那就是對于從英國或歐盟境內發貨的未被亞馬遜代扣代繳的訂單,賣家需要自行定期申報并在期限內繳納增值稅費。
歐洲各國VAT申報繳費時間表
稅務不合規的后果是相當嚴重的,可能會導致賬戶被暫停銷售權限,直到賣家上傳了有效的增值稅號方可恢復。因此各位賣家千萬不要掉以輕心。此外,由于為及時完整申報或繳納稅費,稅局可能還會額外處以罰款!
亞馬遜平臺合規化要求越來越嚴格,賣家朋友在日常運營過程中各方面都要注意,避免踩坑。